索引号:
68589809-4/2017-00018
信息分类:
03
发布机构:
连云港raybet手机app
成文日期:
2017-02-24
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信息名称:
2017年度raybet手机app管理委员会预算公开
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内容概览:
raybet手机app管理委员会预算
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  • 2017年度raybet手机app管理委员会预算公开

      
        

           第一部分 部门概况
      
    一、主要职能。
      (一)贯彻执行党的方针政策和国家的法律、法规及上级行政机关命令、决定、指示,制定raybet手机app的行政管理办法。
      (二)领导raybet手机app内各街道的工作;统一协调、监督并协调管理市级各部门设在raybet手机app的分支机构,派出机构。
      (三)依照相关政策规定,负责raybet手机app机关及所属单位工作人员的综合管理工作。
      (四)按照连云港市国民经济和社会发展计划,负责组织编制raybet手机app社会发展中长期规划,编制raybet手机app年度经济发展计划,并组织实施。
      (五)负责raybet手机app管委会经济和社会事业的综合行政管理工作。负责管理高新内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、民政、计划生育、安全生产、环境和资源保护、城乡建设、公安、司法、法制建设、监察、审计、财政等行政工作。
      (六)负责raybet手机app各种规费的征收管理,负责raybet手机app管委会内各种私有建房和临时建筑的管理工作。
      (七)负责制定raybet手机app扩大对外开放和招商引资的各项政策,并组织实施,承办有关涉外业务。
      (八)负责研究制定raybet手机app各项经济管理和行政管理体制的改革措施,充分发挥连云港市改革开放窗口、经济建设基地的示范作用。
      (九)负责制定鼓励raybet手机app科技发展的各项政策措施,并组织实施;负责编制和实施raybet手机app科技发展计划并实施宏观管理。
      (十)办理市委、市政府交办的其他事宜。
      二、部门机构设置和所属单位情况。
      内设机构:党政办公室、财政局、社会事业局、科技局、投资促进局、规划建设和环境建设局、党群工作部、城管局、后勤接待服务中心、经济发展和安全监督局、纪律检查工作委员会。
      所属单位:花果山街道办事处、南城街道办事处、郁州街道办事处、科创城管委会。
      第二部分 raybet手机app管理委员会2017年度部门预算表
      一、收支预算总表
      二、收入预算总表
      三、支出预算总表
      四、财政拨款收支预算总表
      五、财政拨款支出预算表
      六、财政拨款基本支出预算表
      七、政府性基金支出预算表
      八、一般公共预算支出预算表
      九、一般公共预算基本支出预算表
      十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
      十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
      十二、政府采购支出预算表
      第三部分 raybet手机app管理委员会2017年度部门预算情况说明
      一、收支预算总表情况说明
      raybet手机app管委会2017年度收入预算总计29733.97万元,其中:
      (一)收入预算总计29733.97万元。包括:
      1.财政拨款收入预算总计29633.97万元。
      (1)一般公共预算收入预算29633.97万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      3.其他资金收入预算总计100万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      (二)支出预算总计29733.97万元。包括:
      1.一般公共服务(类)支出7052.06万元,主要用于raybet手机app管委会工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      2.公共安全(类)支出20万元,主要用于raybet手机app司法人员工资。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      3.科学技术支出6067.53万元,主要用于市级以上科技计划项目资金的配套、研发经费补助等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      4.文化体育与传媒支出20万元,主要用于raybet手机app文化活动经费。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      5.社会保障和就业支出2883.5万元,主要用于民政部门各类政策性支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      6.医疗卫生和计划生育支出2324万元,主要用于民政部门各类政策性支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      7.城乡社区支出9019.46万元,主要用于raybet手机app城市建设及创文支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      8.农林水支出326.42万元,主要用于森林防火设备购置、省级一事一议项目等配套资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      9.资源勘探信息等支出10万元,主要用于raybet手机app安全监管监察。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      10.商业服务业等支出2011万元,主要用于对区内企业扶持。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      11.结转下年资金预算数为0万元。
      此外,基本支出预算数为1267.94万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      项目支出预算数为28466.03万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      二、收入预算情况说明
      raybet手机app管委会本年收入预算合计29733.97万元,其中:
      一般公共预算收入29633.97万元,占99.66%;
      政府性预算收入0万元,占0%;
      财政专户管理资金万元,占 %;
      其他资金100万元,占0.34%;
      上年结转资金0万元,占0%。
      三、支出预算情况说明
      raybet手机app管委会本年支出预算合计29733.97万元,其中:
      基本支出1267.94万元,占96%;
      项目支出28466.03万元,占4%;
      单位预留机动经费0万元,占0 %;
      结转下年资金0万元,占0%。
      四、财政拨款收支预算总表情况说明
      raybet手机app管委会2017年度财政拨款收、支总预算均为29633.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。
      五、财政拨款支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017年财政拨款预算支出29633.97万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      六、财政拨款基本支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017年度财政拨款基本支出预算1267.94万元,其中:
      (一)人员经费1008.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
      (二)公用经费259.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
      七、政府性基金支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      八、一般公共预算支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017年一般公共预算财政拨款支出预算29633.97万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
      九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1267.94万元,其中:
      (一)人员经费1008.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
      (二)公用经费259.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
      十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
      2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出259.8万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。
      十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
      raybet手机app管委会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出27万元,占“三公”经费的85.31%;公务接待费支出4.65万元,占“三公”经费的14.69 %。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费预算支出0万元。
      2.公务用车购置及运行费预算支出27万元。其中:
      (1)公务用车购置预算支出0万元。
      (2)公务用车运行维护费预算支出27万元。
      3.公务接待费预算支出4.65万元。
      raybet手机app管委会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.7万元。
      raybet手机app管委会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.55万元。
      十二、其他事项说明
      1. 因raybet手机app2017年为第一年编制预算,所以无法和2016年预算进行比对。
      2.本次公开数据为raybet手机app_雷竞技靠谱吗_雷竞技电竞官网管理委员本级数据。
      第四部分 名词解释
      一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
      二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
      三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
      四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
      五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
      六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
      七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
      八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。